营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核 。查询当前仓库库存情况 。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核 。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库检货装箱 。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后,由营销部总监确认客户货款余额的状况 。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》,仓库凭此《出仓单》) 。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》 。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章 。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户 。
4、营销部分析代理商库存状况,并向代理商提出补货、调拨等建议 。
5、分析自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到专卖店 。若需要在专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》 。营销部总监审核《调拨单》 。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库 。由相关仓库收货、发货 。
6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减代理商库存 。
7、营销部审核代理商传回的《盘点单》,调整代理商的仓库库存 。
8、营销部将货品资料传给代理商 。
仓库盘点流程
1、盘点准备
【公司管理制度完整版免费,公司门卫管理制度】仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资 。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账 。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况 。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合 。以盘点表记录初盘结果 。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因 。
仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作 。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料 。仓库主管对该区域货品进行重新全盘 。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份 。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》 。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后 。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐 。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天 。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作 。
参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘 。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任 。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任 。
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