内审报告不符合项整改报告
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。。。。。这个能汇编?只要是你审查的项目都有可能发生不合格,最多的也是实际上版我们做得做多的是记录不权完整 。我可以给你一个样表 。
不符合项报告
编号:qr8.2.2-04
序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合标准条款:
不合格类型:
审核员:
部门负责人:
日期:
日期:
不合格原因及对产品质量影响的分析:
部门负责人:
日期:
建议的纠正措施计划:
部门负责人:
日期:
预定完成日期:
审核员认可:
日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
日期:
纠正措施的验证:
审核员:
日期:
内部审计报告的主要内容是什么
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根据内部审计具体准则第7号--审计报告,内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计结论、审计决定和审计建议 。
审计概况说明审计立项依据,审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容 。
审计依据:应声明审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循准则的情况,应对其作出解释和说明 。
审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内容控制所作出的评价 。
审计建议:针对审计发现的主要总是提出的改进经营活动和内部控制的建议
内审报告怎么做的
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审核报告由审核组长依据审核情况编写,主要包括以下内容:
a.审核目的;
b.审核依据;
c.审核范围;
d.审核时间;
e.审核组成员;
f.审核概况;
g.共性问题;
h.文件审核情况;
i.管理体系运行情况评价;
j.整改要求;
k.附件(包括不符合项清单、不符合项分布情况统计报表等) 。
编审批后下发责任单位 。
ISO内审报告审核后怎么写
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内部质量管理体系审核报告
编号:WS -QR8.2.2-05 审核目的:评价本组织的QMS的符合性、有效性,考核方针、目标的实现程度,找出QMS的薄弱环节和改进的机会 。
审核范围:本组织QMS覆盖的所有部门、所有场所、过程及所有产品 。
审核依据:ISO9001:2008、适用的法律法规、本组织的质量管理体系文件 。
受审核部门:管理层、生技部、质检部、供销部、车间、仓库
审核组长:XXX 审核成员: XXX
审核日期:XX年.xx月. xx日
一、审核过程综述:
1、本次审核共分X个小组对本组织所有部门(场所)、所有过程和所有产品进行了为期XX天的审核 。审核采取抽样的方式进行,审核组共抽取文件性、实施性、效果性的样本近300个,共发现3个不符合项 。抽样审核的结果表明,本组织的QMS基本得到了正常的实施 。
2、主要优缺点:组织在资源配置、产品实现过程的控制、销售、纠正措施及持续改进等方面,取得了较好的效果,没有发现不符合项 。组织在第三层次文件的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节,出现不符合应注意改进 。
二、不合格项统计与分析:
本次审核共发现不符合项3个,均为一般不符合,主要分布在质检\生技\供销等部门,具体情况见不符合项分布表 。
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